招聘(pin)单位:中国医药集(ji)团有限(xian)公司审计(ji)部
招聘职位:内部审计(ji)业务主管
招聘人数:1人
工作地点:北京
主要岗位职责:
1.根据部门领(ling)导(dao)安(an)排及(ji)年度审(shen)(shen)计(ji)计(ji)划(hua),参与经济(ji)责任审(shen)(shen)计(ji)、财务收支审(shen)(shen)计(ji)及(ji)各类专(zhuan)项(xiang)审(shen)(shen)计(ji)项(xiang)目。
2.按照国家(jia)审计法(fa)规(gui)、公司财(cai)会审计制度等相关(guan)规(gui)定(ding),参与编制审计项目实施方案(an)并负责实施。
3.对被审单位执(zhi)行规章制度、流程文件(jian)、履行其职责(ze)的情(qing)况以及管理中的薄弱(ruo)环节(jie)进行审计,及时发现经(jing)营(ying)风险。
4.根据项(xiang)目情(qing)况(kuang),编制审(shen)计(ji)(ji)工(gong)(gong)作底(di)稿及取证单,获取审(shen)计(ji)(ji)证据,提出审(shen)计(ji)(ji)整改意见,归集(ji)工(gong)(gong)作底(di)稿及相关材料,建立审(shen)计(ji)(ji)档(dang)案(an)并完(wan)成归档(dang)。
5.协助撰写审计报告及整改(gai)通知等。
6.完成领导交(jiao)办(ban)的其他工作。
任职资格要求:
1.专(zhuan)业、学历等基(ji)本要求(qiu):
大学本科(ke)及以上学历,审(shen)计类相关专(zhuan)业优先。
2.工作经(jing)验及专(zhuan)业资(zi)质要求:
具有(you)2年(nian)以上(shang)会计(ji)师事务所相关审(shen)计(ji)经(jing)验(yan)或大型企业内部审(shen)计(ji)工作经(jing)验(yan);拥(yong)有(you)注册会计(ji)师、国际注册内部审(shen)计(ji)师等专业资格者优先。
3.能力素质要求:
熟悉审计工作业务流程(cheng)及内部审计准则(ze);
了解企业(ye)经营(ying)管理、风险控制相关政策(ce)法规;
掌握(wo)会(hui)(hui)计(ji)(ji)准(zhun)则(ze)、企业会(hui)(hui)计(ji)(ji)制度、税务(wu)等相关法(fa)(fa)律法(fa)(fa)规(gui);
熟(shu)练使用Office办公软件;
了解(jie)集团公司运营(ying)管理特点(dian)及框(kuang)架模式;
具有良好的道德(de)品质,做(zuo)事公平(ping)、公正,原(yuan)则性强;
具有良好的口头及书(shu)面表(biao)达能力;
具(ju)有(you)良好的独立(li)工作(zuo)能(neng)力(li)(li),执行力(li)(li)强(qiang);
具有团队协作精神(shen),责(ze)任心强;
能适应审计项目出差。
联系方(fang)式: zhaopin@dioushiyingshi.com
招聘单位(wei):中国医药集团(tuan)有限公(gong)司审计部(bu)
招聘职位(wei):内(nei)部审计业务主管(guan)
招聘人数:1人
工作地点:北京
主要岗位职责:
1.根据(ju)部门(men)领导(dao)安排及年(nian)度审(shen)(shen)计(ji)计(ji)划,参与经济责任审(shen)(shen)计(ji)、财务收支审(shen)(shen)计(ji)及各类(lei)专项审(shen)(shen)计(ji)项目。
2.按照国家审(shen)计法(fa)规、公(gong)司财会审(shen)计制度等相关规定,参与编(bian)制审(shen)计项目(mu)实(shi)施(shi)方(fang)案并(bing)负责实(shi)施(shi)。
3.对被审(shen)单位执行规章制度、流程文件、履行其职责的情(qing)况以及(ji)管(guan)理中的薄弱环节进行审(shen)计,及(ji)时发现经营风险。
4.根据项目情况,编制(zhi)审(shen)(shen)计工(gong)作底稿(gao)及取证单,获取审(shen)(shen)计证据,提出审(shen)(shen)计整改意(yi)见,归集工(gong)作底稿(gao)及相关材料(liao),建立审(shen)(shen)计档案并(bing)完成归档。
5.协助撰写审计报告及整改通(tong)知等。
6.完成领(ling)导交办(ban)的其他工作。
任职资格要求:
1.专(zhuan)业、学历等基本要求:
大学(xue)本(ben)科(ke)及以上学(xue)历(li),审计类相(xiang)关(guan)专业优先。
2.工作(zuo)经(jing)验(yan)及(ji)专业资质要求:
具有2年以上会计师事务所相关审计经(jing)(jing)验(yan)或大型企业内部审计工作经(jing)(jing)验(yan);拥有注册会计师、国际注册内部审计师等专业资格者(zhe)优先。
3.能力素质要求:
熟(shu)悉审计工作业务(wu)流(liu)程及内部(bu)审计准则(ze);
了解企业经(jing)营管理、风险(xian)控制相关政策法规;
掌握(wo)会计(ji)准则、企业会计(ji)制(zhi)度、税务等(deng)相(xiang)关法律(lv)法规;
熟练使用(yong)Office办公软件;
了解(jie)集团公(gong)司运营(ying)管理特点及框架模式;
具(ju)有(you)良好的道(dao)德品质,做事公平、公正,原则性强(qiang);
具有良好的口(kou)头及书面表达能力(li);
具有(you)良好的独(du)立工作能力,执行力强;
具有团队协(xie)作精神,责(ze)任心强;
能适应审计项(xiang)目出差。
联系(xi)方式: zhaopin@dioushiyingshi.com